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Despesas
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Entidade
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Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
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Valor
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0000065/2024
0004157/2025
0002654/2026
0003132/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES / SAUDE
GISELLE FATIMA DE OLIVEIRA 06821686610
26.202.686/0001-97
R$ 211,56
Detalhes
16/04/2026
0000065/2024
0004128/2025
0002653/2026
0003131/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES / CRAS
GISELLE FATIMA DE OLIVEIRA 06821686610
26.202.686/0001-97
R$ 211,56
Detalhes
16/04/2026
0000065/2024
0004242/2025
0002655/2026
0003130/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES / EDUCACAO
GISELLE FATIMA DE OLIVEIRA 06821686610
26.202.686/0001-97
R$ 846,24
Detalhes
16/04/2026
0000065/2024
0004239/2025
0002656/2026
0003129/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES / ADMINISTRACAO
GISELLE FATIMA DE OLIVEIRA 06821686610
26.202.686/0001-97
R$ 1.269,36
Detalhes
16/04/2026
0000202/2025
0003040/2026
0003009/2026
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA 2025
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
R$ 149,26
Detalhes
15/04/2026
0000829/2025
0002646/2026
0003094/2026
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS POSTAIS AO DECORRER DO ANO DE 2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAM
34.028.316/8635-78
R$ 437,44
Detalhes
15/04/2026
0000115/2025
0004407/2025
0002996/2026
0003091/2026
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de eletronica, manutencao, assistencia tecnica e instalacao de ar-condicionado.
59.951.639 VALMIR GOMES DA SILVA
59.951.639/0001-03
R$ 1.450,00
Detalhes
15/04/2026
0006025/2025
0002547/2026
0003089/2026
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO MEMORANDO DE Nº 12/2025 DA SECRETARIA DE ENSINO, CULTURA E ESPORTE; QUE SOLICITA O REPASSE FINANCEIRO PARA A CORPORACAO MUSICAL JOSE FERREIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS E MANUTENCOES DAS REALIZACOES DOS DESFILES DE CARNAVAL, VISANDO FORMENTAR A PRESERVACAO DA CULTURA E TRADICAO CARNAVALESCA DA CIDADE DE FARIA LEMOS
CORPORACAO MUSICAL JOSE FERREIRA
03.551.274/0001-67
R$ 1.926,00
Detalhes
15/04/2026
0004590/2025
0002539/2026
0003080/2026
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONVENIO N° 02/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE FARIA LEMOS/MG E O MUNICIPIO DE CARANGOLA/MG, OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO PARA A REGIONALIZACAO DO PROCON MUNICIPAL DE CARANGOLA, DE MODO A ABRANGER OS CONSUMIDORES DO MUNICIPIO DE FARIA LEMOS.
MUNICIPIO DE CARANGOLA
19.279.827/0001-04
R$ 1.518,00
Detalhes
15/04/2026
0004590/2025
0002538/2026
0003078/2026
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONVENIO N° 02/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE FARIA LEMOS/MG E O MUNICIPIO DE CARANGOLA/MG, OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO PARA A REGIONALIZACAO DO PROCON MUNICIPAL DE CARANGOLA, DE MODO A ABRANGER OS CONSUMIDORES DO MUNICIPIO DE FARIA LEMOS.
MUNICIPIO DE CARANGOLA
19.279.827/0001-04
R$ 1.518,00
Valor Global R$ 1.419.553,02
Valor Global R$ 1.419.553,02
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É menor que ou igual a
É maior que
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