Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 1.016.486,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 10.502,34 )
   0008116/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 11.610,00
   0007541/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-R$ 828,90
   0006054/2025 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETE-R$ 278,76
       Total R$ 10.502,34
Total R$ 10.502,34
 Data: 17/11/2025 ( Total -R$ 82,04 )
   0003791/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG-R$ 7,55
   0002407/2025 Anulacao002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 74,49
       Total -R$ 82,04
Total -R$ 82,04
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 21.285,00 )
   0007846/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 11.610,00
   0007838/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 9.675,00
       Total R$ 21.285,00
Total R$ 21.285,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 21.503,80 )
   0006886/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-R$ 95,38
   0005366/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-R$ 627,42
   0002403/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-R$ 1.441,97
   0002429/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-R$ 3.245,00
   0002730/2025 Anulacao004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO-R$ 821,43
   0007541/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 18.060,00
   0007540/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 3.225,00
   0007539/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 6.450,00
       Total R$ 21.503,80
Total R$ 21.503,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 890.520,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 8.819,20 )
   0007846/2025 0011325/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.094,14
   0007846/2025 0011324/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 665,44
   0007846/2025 0011323/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 743,18
   0007846/2025 0011322/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.123,71
   0007846/2025 0011321/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 458,56
   0007846/2025 0011320/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 194,22
   0007846/2025 0011319/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 978,86
   0007846/2025 0011318/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.027,89
   0007846/2025 0011317/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 664,24
   0007846/2025 0011316/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.070,20
   0007846/2025 0011315/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 351,20
   0007846/2025 0011314/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 447,56
        Total R$ 8.819,20
Total R$ 8.819,20
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 17.787,41 ) (Continua na próxima página)
   0002406/2025 0011305/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 948,99
   0006055/2025 0011304/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 1.297,69
   0007540/2025 0011303/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 140,88
   0006984/2025 0011302/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.098,64
   0006984/2025 0011301/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.213,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 777.788,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 13.196,74 )
   0010192/2025 0010828/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 493,05
   0010191/2025 0010827/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 1.126,77
   0010187/2025 0010826/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 195,78
   0010184/2025 0010825/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 141,47
   0010206/2025 0010824/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 268,75
   0010205/2025 0010823/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 347,06
   0010204/2025 0010822/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 587,38
   0010203/2025 0010821/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.085,61
   0010202/2025 0010820/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.069,79
   0010201/2025 0010819/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 672,02
   0010195/2025 0010818/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 1.354,44
   0010194/2025 0010817/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 239,02
   0010193/2025 0010816/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 906,90
   0010174/2025 0010815/2025 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 769,09
   0010173/2025 0010814/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 886,00
   0010172/2025 0010813/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 623,74
   0010171/2025 0010812/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 2.121,18
   0010170/2025 0010811/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 308,69
         Total R$ 13.196,74
Total R$ 13.196,74
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 15.512,49 )
  18/01/2013000007/201302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS, GABINETE E DEPARTAMENTOS E CONVENIOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 7.690,50
  02/01/2013000004/201302 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de combustiveis e oleos lubrificantes para abastecimento de veiculos e maquinas pertencentes ou que venham a pertencer a frota do Municipio, incluindo os veiculos agregados, bem como aqueles que sao objetos de convenios da Prefeitura Municipal dTERMINO DE PRAZOR$ 7.821,99
        Total R$ 15.512,49
Total R$ 15.512,49
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