Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 40.289,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 12.400,00 )
   0004903/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 6.300,00
   0004901/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 2.000,00
   0004879/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.000,00
   0004865/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 1.100,00
   0004863/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.000,00
       Total R$ 12.400,00
Total R$ 12.400,00
 Data: 02/06/2022 ( Total R$ 16.498,04 )
   0002226/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 9.940,89
   0002225/2022 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 517,53
   0002224/2022 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.035,06
   0002223/2022 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 665,41
   0002222/2022 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.116,34
   0002220/2022 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 281,62
   0002219/2022 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 478,03
   0002218/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 1.854,21
   0002217/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 608,95
       Total R$ 16.498,04
Total R$ 16.498,04
 Data: 30/03/2022 ( Total R$ 783,97 )
   0001199/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 783,97
       Total R$ 783,97
Total R$ 783,97
 Data: 27/05/2021 ( Total R$ 10.607,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 40.289,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/10/2023 ( Total R$ 12.400,00 )
   0004865/2023 0007597/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 1.100,00
   0004863/2023 0007596/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.000,00
   0004901/2023 0007595/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 2.000,00
   0004903/2023 0007594/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 6.300,00
   0004879/2023 0007593/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.000,00
        Total R$ 12.400,00
Total R$ 12.400,00
 Data: 03/06/2022 ( Total R$ 16.498,04 )
   0002225/2022 0003281/2022 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 517,53
   0002224/2022 0003280/2022 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.035,06
   0002226/2022 0003279/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 9.940,89
   0002223/2022 0003278/2022 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 665,41
   0002222/2022 0003277/2022 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.116,34
   0002217/2022 0003276/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 608,95
   0002219/2022 0003275/2022 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 478,03
   0002218/2022 0003274/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 1.854,21
   0002220/2022 0003273/2022 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 281,62
        Total R$ 16.498,04
Total R$ 16.498,04
 Data: 30/03/2022 ( Total R$ 783,97 )
   0001199/2022 0001609/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 783,97
        Total R$ 783,97
Total R$ 783,97
 Data: 02/06/2021 ( Total R$ 10.180,68 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 46.410,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 12.457,82 )
   0007594/2023 0008659/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 6.300,00
   0007595/2023 0008658/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 2.000,00
   0007596/2023 0008657/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.000,00
   0007597/2023 0008656/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 1.100,00
   0007593/2023 0008655/2023 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.000,00
   0008798/2023 0008654/2023 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 57,82
         Total R$ 12.457,82
Total R$ 12.457,82
 Data: 15/06/2022 ( Total R$ 16.498,04 )
   0003275/2022 0003685/2022 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 478,03
   0003281/2022 0003684/2022 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 517,53
   0003280/2022 0003683/2022 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.035,06
   0003278/2022 0003682/2022 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 665,41
   0003277/2022 0003681/2022 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.116,34
   0003273/2022 0003680/2022 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 281,62
   0003274/2022 0003679/2022 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 1.854,21
   0003276/2022 0003678/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 608,95
   0003279/2022 0003677/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 9.940,89
         Total R$ 16.498,04
Total R$ 16.498,04
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 783,97 )
   0001609/2022 0001631/2022 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 783,97
         Total R$ 783,97
Total R$ 783,97
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Faria Lemos ( Total R$ 43.539,01 )
  12/07/2024000075/2024Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE SEGUROVIGENTER$ 6.102,78
  15/09/2023000079/2023Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE SEGURO PARA A FROTA MUNICIPALVIGENTER$ 12.400,00
  27/05/2021000063/2021Prestacao de ServicoContratacao de empresa para a prestacao de servicos de seguros nos veiculos e caminhoes e onibus da Prefeitura Municipal de Faria Lemos.TERMINO DE PRAZOR$ 10.607,20
  18/07/2016000031/201602 - COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SEGURO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DESTA MUNICIPALIDDAE ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2016.VIGENTER$ 3.660,00
  03/02/2016000009/201602 - COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE REALIZACAO DE SEGUROS PARA AS MOTOCICLETAS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE.VIGENTER$ 3.300,00
  25/06/2014000049/201402 - COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE SEGURO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO ( OMD7929 - OOW1879 - OOW 1882 - HCR6632 - HLF3507 - NXX0463 - HLF8744 - HMG4372 - HLF7791 - HLF3852)TERMINO DE PRAZOR$ 7.469,03
        Total R$ 43.539,01
Total R$ 43.539,01
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS