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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 658.681,70 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 19/12/2025 ( Total R$ 15.027,27 ) |
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0011111/2025
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0011681/2025
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 15.027,27 |
| | | | | | | | | Total R$ 15.027,27 Total R$ 15.027,27 |
| | | Data: 10/11/2025 ( Total R$ 15.027,27 ) |
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0010088/2025
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0010077/2025
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 15.027,27 |
| | | | | | | | | Total R$ 15.027,27 Total R$ 15.027,27 |
| | | Data: 14/10/2025 ( Total R$ 15.027,27 ) |
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0008916/2025
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0009224/2025
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 15.027,27 |
| | | | | | | | | Total R$ 15.027,27 Total R$ 15.027,27 |
| | | Data: 10/09/2025 ( Total R$ 14.229,59 ) |
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0008024/2025
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0007977/2025
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 14.229,59 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.229,59 Total R$ 14.229,59 |
| | | Data: 08/08/2025 ( Total R$ 14.281,05 ) |
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0006805/2025
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0006734/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 14.281,05 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.281,05 Total R$ 14.281,05 |
| | | Data: 11/07/2025 ( Total R$ 14.281,05 ) |
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0005667/2025
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0005813/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 14.281,05 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.281,05 Total R$ 14.281,05 |
| | | Data: 12/06/2025 ( Total R$ 294,00 ) |
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0004543/2025
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0004762/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 294,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 294,00 Total R$ 294,00 |
| | | Data: 11/06/2025 ( Total R$ 13.987,05 ) |
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0004543/2025
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0004761/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 13.987,05 |
| | | | | | | | | Total R$ 13.987,05 Total R$ 13.987,05 |
| | | Data: 09/05/2025 ( Total R$ 14.281,05 ) |
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0003580/2025
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0003691/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 14.281,05 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.281,05 Total R$ 14.281,05 |
| | | Data: 11/04/2025 ( Total R$ 14.281,05 ) (Continua na próxima página) |