Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 46.189,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 163,00 )
   0008240/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 163,00
       Total R$ 163,00
Total R$ 163,00
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 360,00 )
   0008144/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 360,00
       Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 2.412,46 )
   0006882/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 2.412,46
       Total R$ 2.412,46
Total R$ 2.412,46
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 5.400,00 )
   0006636/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 5.400,00
       Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 1.681,00 )
   0004468/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 1.681,00
       Total R$ 1.681,00
Total R$ 1.681,00
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 4.186,90 )
   0002494/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 4.186,90
       Total R$ 4.186,90
Total R$ 4.186,90
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 1.979,60 )
   0001095/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 421,60
   0001094/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 1.558,00
       Total R$ 1.979,60
Total R$ 1.979,60
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 584,75 )
   0000917/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 584,75
       Total R$ 584,75
Total R$ 584,75
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 2.700,00 )
   0000337/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 2.700,00
       Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 45.862,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 523,00 )
   0008240/2025 0011734/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 163,00
   0008144/2025 0011733/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 360,00
        Total R$ 523,00
Total R$ 523,00
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 7.812,46 )
   0006882/2025 0009687/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 2.412,46
   0006636/2025 0009686/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 5.400,00
        Total R$ 7.812,46
Total R$ 7.812,46
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 1.681,00 )
   0004468/2025 0006213/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 1.681,00
        Total R$ 1.681,00
Total R$ 1.681,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 4.186,90 )
   0002494/2025 0003280/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 4.186,90
        Total R$ 4.186,90
Total R$ 4.186,90
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.979,60 )
   0001095/2025 0001446/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 421,60
   0001094/2025 0001444/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 1.558,00
        Total R$ 1.979,60
Total R$ 1.979,60
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 584,75 )
   0000917/2025 0001332/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 584,75
        Total R$ 584,75
Total R$ 584,75
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.700,00 )
   0000337/2025 0000491/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 2.700,00
        Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 1.559,54 )
   0006541/2023 0000063/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 1.559,54
        Total R$ 1.559,54
Total R$ 1.559,54
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 43.282,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 7.812,46 )
   0009687/2025 0011910/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 2.412,46
   0009686/2025 0011908/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 5.400,00
         Total R$ 7.812,46
Total R$ 7.812,46
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 1.681,00 )
   0006213/2025 0010271/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 1.681,00
         Total R$ 1.681,00
Total R$ 1.681,00
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 4.186,90 )
   0003280/2025 0005920/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 4.186,90
         Total R$ 4.186,90
Total R$ 4.186,90
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 4.679,60 )
   0001446/2025 0002197/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 421,60
   0001444/2025 0002196/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 1.558,00
   0000491/2025 0002195/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 2.700,00
         Total R$ 4.679,60
Total R$ 4.679,60
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 584,75 )
   0001332/2025 0002106/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 584,75
         Total R$ 584,75
Total R$ 584,75
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.559,54 )
   0000063/2024 0001354/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 1.559,54
         Total R$ 1.559,54
Total R$ 1.559,54
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 2.190,00 )
   0006266/2023 0006798/2023 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.077 - MANUT. ADMINISTRACAO SECRETARIA OBRASR$ 2.190,00
         Total R$ 2.190,00
Total R$ 2.190,00
 Data: 29/06/2023 ( Total R$ 2.200,00 )
   0003873/2023 0004980/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR1.032 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO ESTADIO/CAMPO/P. ER$ 2.200,00
         Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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