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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 76.451,50 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 05/03/2026 ( Total R$ 1.634,00 ) |
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0001009/2026
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0001594/2026
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR | 2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO | R$ 60,00 |
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0001034/2026
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0001593/2026
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR | 2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND | R$ 160,00 |
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0001033/2026
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0001592/2026
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR | 2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO | R$ 60,00 |
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0001012/2026
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0001591/2026
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDE | R$ 75,00 |
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0001011/2026
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0001590/2026
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDE | R$ 75,00 |
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0001021/2026
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0001589/2026
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDE | R$ 75,00 |
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0001039/2026
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0001588/2026
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDE | R$ 130,00 |
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0001038/2026
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0001587/2026
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDE | R$ 120,00 |
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0001045/2026
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0001586/2026
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | R$ 120,00 |
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0001042/2026
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0001585/2026
| Original | Orcamentario | 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 120,00 |
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0001032/2026
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0001584/2026
| Original | Orcamentario | 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB | R$ 60,00 |
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0001030/2026
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0001583/2026
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 280,00 |
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0001029/2026
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0001582/2026
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 65,00 |
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0001025/2026
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0001581/2026
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRAS | R$ 20,00 |
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0001023/2026
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0001580/2026
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRAS | R$ 34,00 |
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0001019/2026
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0001579/2026
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETE | R$ 20,00 |
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0001008/2026
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0001578/2026
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR | 2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIO | R$ 160,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.634,00 Total R$ 1.634,00 |
| | | Data: 23/01/2026 ( Total R$ 3.004,70 ) (Continua na próxima página) |