Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 2.290.615,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/02/2024 ( Total -R$ 10.234,84 ) (Continua na próxima página)
   0000814/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 47.332,00
   0000813/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 18.000,00
   0000812/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 19.066,00
   0000794/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 15.381,00
   0000793/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.160,00
   0000746/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 14.400,00
   0000745/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 23.040,00
   0000736/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 12.304,00
   0000735/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 7.170,00
   0000734/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTER$ 4.040,00
   0000163/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-R$ 5.999,53
   0000162/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTE-R$ 4.040,00
   0000172/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-R$ 4.577,26
   0000171/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDE-R$ 49.287,86
   0000170/2024 Anulacao006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-R$ 25.802,57
   0000170/2024 Anulacao006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-R$ 1.252,00
   0000169/2024 Anulacao006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA-R$ 8.150,16
   0000168/2024 Anulacao006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRAS-R$ 15.243,24
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 1.948.719,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 815,44 )
   0000897/2024 0001740/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 815,44
        Total R$ 815,44
Total R$ 815,44
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 22.175,33 ) (Continua na próxima página)
   0000746/2024 0001715/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 556,29
   0000745/2024 0001713/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 675,19
   0000745/2024 0001712/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 1.892,11
   0000813/2024 0001710/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.048,33
   0000813/2024 0001709/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 937,28
   0000814/2024 0001707/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 828,01
   0000812/2024 0001706/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 1.080,00
   0000814/2024 0001700/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 648,46
   0000814/2024 0001698/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.296,00
   0000812/2024 0001697/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 125,31
   0000812/2024 0001695/2024 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 283,42
   0000735/2024 0001694/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 845,35
   0000896/2024 0001693/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 1.334,92
   0000896/2024 0001692/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 1.531,98
   0000896/2024 0001691/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 242,39
   0000897/2024 0001690/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 62,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 1.892.226,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 9.223,77 )
   0001715/2024 0002275/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 554,95
   0001710/2024 0002274/2024 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.045,81
   0001709/2024 0002273/2024 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 935,03
   0001707/2024 0002272/2024 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 826,02
   0001706/2024 0002271/2024 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 1.077,41
   0001700/2024 0002270/2024 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 646,90
   0001698/2024 0002269/2024 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.292,89
   0001697/2024 0002268/2024 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 125,01
   0001695/2024 0002267/2024 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 282,74
   0001694/2024 0002266/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 843,32
   0001680/2024 0002265/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 326,88
   0001679/2024 0002264/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 418,78
   0001678/2024 0002263/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 349,62
   0001677/2024 0002262/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 498,41
         Total R$ 9.223,77
Total R$ 9.223,77
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 6.476,45 ) (Continua na próxima página)
   0001693/2024 0002261/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 1.331,72
   0001692/2024 0002260/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 1.528,30
   0001691/2024 0002259/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 241,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Faria Lemos ( Total R$ 968.538,98 )
  07/02/2024000011/2024Compras e Outros ServicosAquisicao de Combustiveis em atendimento as diversas SecretariasTERMINO DE PRAZOR$ 968.538,98
        Total R$ 968.538,98
Total R$ 968.538,98
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS