Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 252.991,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total -R$ 148.433,90 )
   0000964/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-R$ 7,53
   0001581/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-R$ 11,40
   0002098/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-R$ 356,48
   0000965/2025 Anulacao002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB-R$ 9.601,66
   0000880/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-R$ 2.254,81
   0000879/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTE-R$ 2.765,35
   0000962/2025 Anulacao004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIO-R$ 19.889,20
   0000963/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDE-R$ 34.861,13
   0000911/2025 Anulacao006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-R$ 19.653,51
   0000911/2025 Anulacao006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-R$ 1.268,00
   0000910/2025 Anulacao006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA-R$ 11.292,98
   0000909/2025 Anulacao006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRAS-R$ 23.257,24
   0000903/2025 Anulacao004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND-R$ 13.077,64
   0000902/2025 Anulacao004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO-R$ 2.972,50
   0000904/2025 Anulacao002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 2.052,54
   0000881/2025 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETE-R$ 5.868,25
   0002274/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 756,32
       Total -R$ 148.433,90
Total -R$ 148.433,90
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 15.850,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 232.419,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 9.683,22 )
   0002098/2025 0003029/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.166,08
   0002098/2025 0003028/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 977,57
   0002098/2025 0003027/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.008,75
   0002098/2025 0003025/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.149,64
   0002098/2025 0003023/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 607,73
   0002098/2025 0003022/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 788,72
   0002098/2025 0003020/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 854,29
   0000965/2025 0003018/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 205,77
   0000965/2025 0003015/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 943,71
   0000904/2025 0003014/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 632,91
   0000879/2025 0003012/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTER$ 126,82
   0000881/2025 0003010/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 262,23
   0000881/2025 0003009/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 959,00
        Total R$ 9.683,22
Total R$ 9.683,22
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 28.606,74 ) (Continua na próxima página)
   0002098/2025 0002800/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 204,38
   0002098/2025 0002799/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.828,53
   0002098/2025 0002798/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 609,13
   0002098/2025 0002797/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.248,79
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 192.849,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 27.843,43 ) (Continua na próxima página)
   0002788/2025 0002895/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 672,09
   0002783/2025 0002894/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 1.155,37
   0002782/2025 0002893/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 985,74
   0002781/2025 0002892/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 778,22
   0002780/2025 0002891/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.949,96
   0002779/2025 0002890/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 530,36
   0002778/2025 0002889/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 612,14
   0002777/2025 0002888/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 622,81
   0002776/2025 0002887/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 201,87
   0002775/2025 0002886/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 311,18
   0002774/2025 0002885/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 1.628,12
   0002770/2025 0002884/2025 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 231,80
   0002768/2025 0002883/2025 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 1.099,29
   0002767/2025 0002882/2025 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 655,39
   0002765/2025 0002881/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 546,90
   0002764/2025 0002880/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 586,33
   0002800/2025 0002879/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 203,89
   0002799/2025 0002878/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.824,14
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 15.512,49 )
  18/01/2013000007/201302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS, GABINETE E DEPARTAMENTOS E CONVENIOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 7.690,50
  02/01/2013000004/201302 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de combustiveis e oleos lubrificantes para abastecimento de veiculos e maquinas pertencentes ou que venham a pertencer a frota do Municipio, incluindo os veiculos agregados, bem como aqueles que sao objetos de convenios da Prefeitura Municipal dTERMINO DE PRAZOR$ 7.821,99
        Total R$ 15.512,49
Total R$ 15.512,49
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